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會計記賬出納付款的順序_會計出納記賬付款的順序
2024-09-06 10:35:41 發(fā)布丨 發(fā)布者:學(xué)樂佳 丨 閱讀量:2171
內(nèi)容摘要:記賬出納付款是企業(yè)日常運營中必不可少的環(huán)節(jié),它關(guān)系不到企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。而現(xiàn)在,對此很多初學(xué)者對于,記賬出納付款的順序并也不是很模糊,容易會出...
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記賬出納付款是企業(yè)日常運營中必不可少的環(huán)節(jié),它關(guān)系不到企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。而現(xiàn)在,對此很多初學(xué)者對于,記賬出納付款的順序并也不是很模糊,容易會出現(xiàn)被混淆和錯誤。因此,本文將具體點推薦會計記賬出納直接付款的順序,好處讀者好地表述和完全掌握這一重要環(huán)節(jié)。
第一步:收到發(fā)票
企業(yè)在購買商品或服務(wù)時,大多數(shù)會發(fā)來你所選的發(fā)票。這時,會計人員要及時將發(fā)票進(jìn)行登記,并遵循明確規(guī)定的賬戶進(jìn)行分類。如果是進(jìn)項發(fā)票,需要在“應(yīng)付賬款”賬戶中辦理登記;假如是銷項發(fā)票,必須在“應(yīng)收賬款”賬戶中再登記。第二步:核對發(fā)票信息
在登記發(fā)票時,會計人員必須仔細(xì)發(fā)票的信息,以保證發(fā)票的內(nèi)容和金額與換算定購的商品或服務(wù)相符。要是發(fā)現(xiàn)自己信息不全,需要及時與供應(yīng)商或客戶直接聯(lián)系,接受更正。第三步:記賬
在核對確認(rèn)發(fā)票信息確認(rèn)無誤后,會計人員必須將發(fā)票的金額管理費用或者的賬戶中。具體來說,如果是進(jìn)項發(fā)票,必須在“應(yīng)付賬款”賬戶中預(yù)提;如果沒有是銷項發(fā)票,要在“應(yīng)收賬款”賬戶中管理費用。第四步:審核
記賬完成后,會計人員需要對賬戶并且審核,切實保障賬戶余額與求實際情況相符。假如才發(fā)現(xiàn)信息有誤,需要及時接受調(diào)整。第五步:出納付款申請
當(dāng)企業(yè)要通過確定付款時,會計人員不需要如何填寫出納確認(rèn)付款申請單,并送到出納人員并且確認(rèn)付款。出納網(wǎng)銀付款申請單中要以及收款金額、收款方名稱、賬戶信息等內(nèi)容。第六步:出納審核
出納人員在發(fā)來出納直接付款申請單后,不需要對申請單參與審核,以保證先申請單中的信息準(zhǔn)確無誤。如果突然發(fā)現(xiàn)信息不全,要及時與會計人員聯(lián)系通過更正。第七步:付款
二次審核無誤后后,出納人員也可以并且付款。在付款時,必須查對收款方的賬戶信息,必須保證確認(rèn)付款到錯誤的的賬戶。第八步:記賬
網(wǎng)銀付款成功后,會計人員需要將付款金額沖減你所選的賬戶中。具體來說,如果是進(jìn)項發(fā)票,要在“應(yīng)付賬款”賬戶中接受調(diào)帳;如果沒有是銷項發(fā)票,要在“應(yīng)收賬款”賬戶中參與沖賬。第九步:審核
記賬完成后,會計人員必須對賬戶并且審核,以保證賬戶余額與實際中情況所對應(yīng)的。如果不是發(fā)現(xiàn)到無誤,不需要及時接受調(diào)整。第十步:備份
是為保證數(shù)據(jù)的安全性,會計人員必須定期定時對記賬出納確認(rèn)付款的數(shù)據(jù)參與軟件備份。系統(tǒng)備份的數(shù)據(jù)要能保存在安全可靠的地方,以備萬一在不需要時通過完全恢復(fù)。以下那是做賬出納確認(rèn)付款的順序,如果能本文都能夠幫助讀者好地理解和手中掌握這一重要環(huán)節(jié)。

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