會計審計簡答題,會計審計的常見問題
2024-08-12 08:38:23 發(fā)布丨 發(fā)布者:學樂佳 丨 閱讀量:656
內(nèi)容摘要:會計審計是一項非常重要的工作,它是可以幫企業(yè)管理者更合適地了解公司的財務狀況,為投資者可以提供可信的財務信息,破壞公眾利益。在本文中,我們將問一些關與...
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會計審計是一項非常重要的工作,它是可以幫企業(yè)管理者更合適地了解公司的財務狀況,為投資者可以提供可信的財務信息,破壞公眾利益。在本文中,我們將問一些關與會計審計的簡答題,幫讀者要好地知道一點這項工作。
什么是會計審計?
會計審計是一項單獨的的、客觀的評價的、專業(yè)啊的評價工作,旨在增進評估所企業(yè)財務報表的真實性、準確性和完整性。審計師實際對企業(yè)財務報表的審核,判斷其是否條件會計準則和法律法規(guī)的要求。為什么需要會計審計?
會計審計的主要目的是嚴密保護公眾利益。是從審計,投資者和別的利益相關者可以獲得可信的財務信息,從而決定更不明智的決定的投資決策。此外,審計還也可以指導企業(yè)管理者要好地打聽一下公司的財務狀況,及時發(fā)現(xiàn)問題并根據(jù)不同情況措施解決的辦法。審計師的職責是什么?
審計師的主要職責是審核企業(yè)財務報表,評估所其真實性、準確性和完整性。審計師還必須評估企業(yè)的內(nèi)部控制制度,確定其有無有效。要是發(fā)現(xiàn)自己問題,審計師是需要向企業(yè)管理者給出建議,并在必要的話時向相關部門報告。審計師如何確定審計程序?
審計師必須參照企業(yè)的某個特定情況和風險,可以確定適當?shù)氐膶徲嫵绦�。審計程序以及對企業(yè)內(nèi)部控制制度的評估、對財務報表的審核、對重要賬戶和交易的測試等。審計師還不需要根據(jù)企業(yè)的行業(yè)特點和法律法規(guī)的要求,確定適度地的審計程序。審計師如何確定審計意見?
審計師依據(jù)對企業(yè)財務報表的審核,考慮如何確定存在重大的事情錯誤或欺詐行為。要是存在地必然錯誤或欺詐行為,審計師將無法可以提供無剩余意見。如果財務報表未知一些小的錯誤或不符合會計準則的要求,審計師是可以可以提供有恢復意見。審計師如何處理財務報表中的錯誤?
如果不是審計師突然發(fā)現(xiàn)財務報表中未知錯誤,他們要向企業(yè)管理者給出建議,并具體的要求企業(yè)對錯誤接受撤銷。假如企業(yè)回絕辦理變更手續(xù)錯誤,審計師可能要向相關部門報告。如果錯誤很嚴重點,審計師很可能需要委婉地拒絕可以提供無記錄意見。審計師如何處理欺詐行為?
如果沒有審計師發(fā)現(xiàn)自己企業(yè)未知欺詐行為,他們要向企業(yè)管理者給出建議,并具體的要求企業(yè)根據(jù)不同情況措施能解決問題。要是企業(yè)回絕采取措施措施,審計師可能必須向相關部門報告。如果不是欺詐行為很相當嚴重,審計師可能是需要暫時終止審計工作。審計師如何保持獨立性?
審計師要一直保持獨立性,以以保證他們的審計工作是客觀的評價、法律公正、專業(yè)的。審計師需要信守一最新出法律法規(guī)和職業(yè)道德準則,不準進入給予與審計工作有利益沖突的任何禮物、報酬或以外形式的回報。審計師如何提高審計質(zhì)量?
審計師可以通過努力提高自身的專業(yè)知識和技能,可以提高對企業(yè)的了解,360優(yōu)化審計程序和方法,增強審計質(zhì)量。再者,審計師還也可以結(jié)合與企業(yè)管理者和其余利益相關者的溝通,及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施解決。會計審計是一項非常重要的工作,它是可以完全保護公眾利益,為投資者提供可靠的財務信息,幫企業(yè)管理者更合適地知道一點公司的財務狀況。審計師不需要尊守一這款法律法規(guī)和職業(yè)道德準則,達到獨立性,增加審計質(zhì)量。

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