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上年度多交所得稅會(huì)計(jì)分錄,稅務(wù)記賬:去年多繳所得稅的會(huì)計(jì)科目
2024-08-14 09:03:08 發(fā)布丨 發(fā)布者:學(xué)樂(lè)佳 丨 閱讀量:4750
內(nèi)容摘要:上年度多交所得稅會(huì)計(jì)分錄在上年度,公司可能因?yàn)槎嘟涣硕惪疃枰M(jìn)行相關(guān)的會(huì)計(jì)處理,以便在當(dāng)期獲得相應(yīng)的退稅或者抵減稅款。下面是上年度多交所得稅的會(huì)計(jì)分...
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上年度多交所得稅會(huì)計(jì)分錄
在上年度,公司可能因?yàn)槎嘟涣硕惪疃枰M(jìn)行相關(guān)的會(huì)計(jì)處理,以便在當(dāng)期獲得相應(yīng)的退稅或者抵減稅款。下面是上年度多交所得稅的會(huì)計(jì)分錄示例:
假設(shè)公司在上年度多交了10000元的所得稅款:
1. 將多交的所得稅款記入應(yīng)收賬款:
借:應(yīng)付所得稅 10000元
貸:應(yīng)收賬款 10000元
2. 獲得退稅時(shí)記賬:
借:應(yīng)收賬款 10000元
貸:銀行存款 10000元
3. 如果要抵減當(dāng)期的應(yīng)繳所得稅,則記賬如下:
借:應(yīng)付所得稅 10000元
貸:應(yīng)付賬款 10000元
以上是上年度多交所得稅的會(huì)計(jì)分錄示例,具體的會(huì)計(jì)處理方法可能會(huì)因公司的具體情況而有所不同。建議在遇到這種情況時(shí),及時(shí)咨詢會(huì)計(jì)師或稅務(wù)專業(yè)人士,以確保正確處理會(huì)計(jì)分錄。

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