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增值稅款多交退回會(huì)計(jì)分錄-多交的增值稅款如何退還會(huì)計(jì)分錄
2024-07-31 08:50:31 發(fā)布丨 發(fā)布者:學(xué)樂(lè)佳 丨 閱讀量:2931
內(nèi)容摘要:詳細(xì)說(shuō)明:增值稅款多交退回會(huì)計(jì)分錄當(dāng)企業(yè)在繳納增值稅時(shí),由于各種原因可能會(huì)出現(xiàn)增值稅款多交的情況。當(dāng)發(fā)現(xiàn)增值稅款過(guò)多繳納時(shí),企業(yè)可以向稅務(wù)部門(mén)申請(qǐng)退還...
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詳細(xì)說(shuō)明:增值稅款多交退回會(huì)計(jì)分錄
當(dāng)企業(yè)在繳納增值稅時(shí),由于各種原因可能會(huì)出現(xiàn)增值稅款多交的情況。當(dāng)發(fā)現(xiàn)增值稅款過(guò)多繳納時(shí),企業(yè)可以向稅務(wù)部門(mén)申請(qǐng)退還多交的增值稅款。
增值稅款多交退回的會(huì)計(jì)處理涉及以下兩個(gè)環(huán)節(jié):
- 核對(duì)多交增值稅款:企業(yè)需要與稅務(wù)部門(mén)核對(duì)已繳納的增值稅款與實(shí)際應(yīng)繳納的增值稅款的差額。一旦確認(rèn)存在多交的情況,企業(yè)可以提交退稅申請(qǐng)。
- 會(huì)計(jì)分錄處理:一般情況下,企業(yè)在退稅之前會(huì)先在賬面上將應(yīng)退的增值稅款計(jì)提為應(yīng)收賬款,然后在成功退稅之后將應(yīng)收賬款減少,并將多退的增值稅款計(jì)入其他應(yīng)收款或收入,最終實(shí)現(xiàn)賬面的平衡。
示例
假設(shè)某企業(yè)在2019年第一季度多交了2,000元的增值稅款,現(xiàn)準(zhǔn)備申請(qǐng)退還:
1. 核對(duì)多交增值稅款:
- 已繳納增值稅款:2,000元
- 實(shí)際應(yīng)繳納增值稅款:1,500元
- 多交的增值稅款:2,000元 - 1,500元 = 500元
2. 會(huì)計(jì)分錄處理:
- 計(jì)提應(yīng)收賬款:
- 借:應(yīng)收賬款(一般是其他應(yīng)收款科目) 500元
- 貸:增值稅應(yīng)交稅金 500元
- 實(shí)際退還增值稅款:
- 借:銀行存款 500元
- 貸:應(yīng)收賬款(一般是其他應(yīng)收款科目) 500元
以上分錄使得賬面上的應(yīng)收賬款減少了500元,并增加了銀行存款的金額,實(shí)現(xiàn)了賬面的平衡。

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