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預(yù)算票據(jù)會計分錄

2023-03-12 11:20:47深圳會計培訓(xùn)

導(dǎo)讀:差旅費報銷限額沒有統(tǒng)一的國家標(biāo)準(zhǔn),各地稅務(wù)機(jī)關(guān)也有不同的執(zhí)行,但基本規(guī)定可以參照國家機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員差旅費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。財政部發(fā)行“中央國家機(jī)器”

差旅費報銷額度沒有全國統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),各地稅務(wù)機(jī)關(guān)也有不同執(zhí)行,但基本規(guī)定可參照國家機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員差旅費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

根據(jù)《財政部關(guān)于印發(fā)《中央國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法》的通知》稅字[2006]313號),從2007年1月1日起,副部級人員差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)為每人每天600元,處級及以下人員每人每天300元,憑據(jù)低于每人每天150元標(biāo)準(zhǔn)。城市間交通費和住宿費在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報銷,伙食補(bǔ)助費和公雜費實行定額。出差人員伙食補(bǔ)助按出差自然(歷)天數(shù)定額,每人每天50元,公雜費按出差自然(歷)天數(shù)定額,每人每天30元,用于補(bǔ)貼市內(nèi)交通、通訊費用。

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)征收個人所得稅若干問題的規(guī)定的通知》的規(guī)定,按照國務(wù)院規(guī)定發(fā)放的政府特殊津貼和按照國務(wù)院規(guī)定免征個人所得稅的補(bǔ)貼、津貼,免征個人所得稅。其他補(bǔ)貼、津貼應(yīng)納入工資、薪金所得項目征稅。

獲得專業(yè)解讀?差旅費是指工作人員出差期間發(fā)生的住宿、餐飲、交通等費用。一般根據(jù)職稱不同,報銷標(biāo)準(zhǔn)不同,各地消費水平不同,差旅費也沒有區(qū)別。那么差旅費報銷的流程是怎樣的?出差人員一般先填寫差旅費報銷單,然后附上發(fā)票、車票等各種票據(jù)。之后公司領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員分別審核簽字,再由出納簽字付款,就完成了報銷手續(xù)。

差旅費是指工作人員出差期間發(fā)生的住宿、餐飲、交通等費用。一般根據(jù)職稱不同,報銷標(biāo)準(zhǔn)不同,各地消費水平不同,差旅費也沒有區(qū)別。那么差旅費報銷的流程是怎樣的?出差人員一般先填寫差旅費報銷單,然后附上發(fā)票、車票等各種票據(jù)。之后公司領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員分別審核簽字,再由出納簽字付款,就完成了報銷手續(xù)。

報銷范圍

1.差旅費核算:用于出差期間的費用支出,包括機(jī)票費、住宿費、伙食補(bǔ)助費以及購買車、船、火車、飛機(jī)等費用。

2.一般情況下,公司補(bǔ)貼出差伙食費的,不再報銷國外餐費,或者不再補(bǔ)貼出差伙食費。

3.至于國外餐券不能計入差旅費,稅法中沒有相關(guān)文件。

差旅費包括:城市間交通、住宿、伙食補(bǔ)貼和公雜費。差旅費證明包括:姓名、地點、時間、任務(wù)、付款憑證等。差旅費在1天以內(nèi)的按人均100元標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助。

補(bǔ)償原則

1.差旅費必須控制在各部門總預(yù)算之內(nèi)。

不要超支。

2.員工出差必須提前親自申請,填寫出差申請表,并獲得其直接上級的批準(zhǔn)。任何未獲得事先批準(zhǔn)的人都不會得到報銷。

3.員工出差時,因工作需要臨時增加出差到新的出差地點。經(jīng)出差簽約人/郵件確認(rèn)后,其增加的行程將被視為另一次出差時間,不與連續(xù)計算

1.員工報銷時,應(yīng)按財務(wù)部門的規(guī)定填寫報銷單據(jù),并附原始票據(jù):包括出差申請、機(jī)票(打折票)、火車票、汽車票、船票、住宿發(fā)票、會議通知、路費、過橋費用等。

沒有我名字的原始發(fā)票必須在背面簽名。

2.如果乘坐飛機(jī),訂票費、改簽費、退票費以及往返機(jī)場的車費不予報銷。

3.差旅補(bǔ)助天數(shù)=差旅返回日期-差旅離開日期。

4.必須取得真實合法的憑證,并按財務(wù)規(guī)定填寫。不完整或難以辨認(rèn)的項目將不予報銷;涂改、偽造、涂改原始票據(jù)或虛報出差次數(shù)的,不予報銷。

5.原始票據(jù)如有遺失或損壞,應(yīng)由當(dāng)事人作出詳細(xì)說明,列明報銷單據(jù)的詳細(xì)項目和金額,經(jīng)直接上級和部門第一負(fù)責(zé)人簽字后,報學(xué)院、學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)報銷。

6.乘坐交通工具超標(biāo)的,其交通費用報銷按其應(yīng)乘坐的交通工具種類計算,超出部分自行承擔(dān)。

需要注意的是,出差期間超出報銷標(biāo)準(zhǔn)的費用,公司不報銷,超出部分自行承擔(dān),個人消費不在報銷范圍。員工出差前必須填寫申請表,并征得領(lǐng)導(dǎo)同意。如果需要延長出差時間,他們需要打電話或者發(fā)郵件給領(lǐng)導(dǎo)請示,增加的費用另行計算。

總結(jié):以上是對差旅費報銷以及差旅費報銷會計分錄如何寫的詳細(xì)介紹。文章部分轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),希望對你了解差旅費報銷有所幫助和參考。


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