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長期退貨退款會計分錄

2023-02-14 12:01:12深圳會計培訓

  1、尚未確認銷售收入的售出商品發生銷售退回時:

  借:庫存商品

  貸:發出商品

  如果發出商品時已經發生了納稅義務,需要在退回時考慮:

  借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)

  貸:銀行存款等

  2、已確認銷售商品收入的售出商品發生銷售退回時:

  借:主營業務收入

  應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)

  貸:銀行存款等

  同時:

  借:庫存商品

  貸:主營業務成本

  3、如果購買方享受了現金折扣,發生銷售退回時應將扣除現金折扣后的金額退回購買方:

  借:主營業務收入

  應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)

  貸:銀行存款等

  財務費用(現金折扣的金額)

  1、收到退款時:

  借:銀行存款

  貸:應付賬款

  2、給客戶退款時:

  借:應收賬款

  貸:銀行存款

  3、銷售退回時:

  借:主營業務收入

  應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

  貸:應收賬款

  結轉成本時:

  借:庫存商品

  貸:主營業務成本

  好了,看完上文如何做退貨退款的賬務處理后,知道退貨的三步分錄處理怎么設置了吧,還補充了費用退款的分錄,對此還有不清楚的可仔細看看,或者直接詢問領取文中為大家準備的資料,能學習更多分錄知識哦。  企業因為一些原因,需要給客戶退款,那么該怎么做會計分錄呢?下面是小編為你整理的給客戶退款的會計分錄做法,希望對你有幫助。

  客戶打款來,發票已開了。但現在客戶要求退款,款已從公帳中退還,分錄應該怎么處理?

  在銀行存款科目

  借:主營業務收入

  應交稅費—應交增值稅(銷項稅轉出)

  貸:銀行存款

  借:庫存商品

  貸:主營業務成本

  9月份客戶打款給我們800元,當時做分錄如下:

  借:銀行存款800

  現金150

  貸:主營業務收入950

  現在10月份客戶發現這800元是多付的,我們通過銀行賬戶又退給了他800,現在分錄怎么做?

  沖減主營業務收入即可

  借:主營業務收入800

  貸:銀行存款800

  或者做紅字分錄:

  借:銀行存款(紅字800)

  貸主營業務收入(紅字800)

  2月份已寫入收入,應收里,3月份客戶退貨,一些貨可以直接再賣,一些貨是壞貨,我們又把壞貨退給供應商,需要扣貨款,請問這些分錄怎么寫??多謝大家幫幫忙??

  銷售退回時:

  借:主營業務收入

  應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)

  貸:應收賬款

  借:庫存商品

  貸:主營業務成本

  退壞貨:

  借:應付賬款

  貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)

  存貨(壞貨)

  1、沖銷退貨的銷售收入

  借:應收賬款(或銀行存款等)(紅字)

  貸:主營業務成本(紅字)

  貸:應交稅金——增值稅(紅字)

  2、沖銷退貨的銷售成本

  借:主營業務成本(紅字)

  貸:庫存商品(紅字)

  甲公司2012年3月20日銷售A商品一批,售價為350000元,,該批商品成本為182000元。A商品于2012年3月20日發出,購貨方于3月27日付款,甲公司對該項銷售確定了銷售收入。2012年9月15日,該商品質量出現嚴重問題,購貨方將該批發商品全部退回給甲公司。甲公司同意退貨,于退貨當日支付了退貨款,甲公司應編制如下會計分錄:

  銷售實現時會計分錄:

  借:應收賬款409500

  貸:主營業務收入350000

  應交稅費——應交增值稅(銷項)59500

  結轉成本會計分錄:

  借:主營業務成本182000

  貸:庫存商品182000

  收到貨款時會計分錄:

  借:銀行存款409500

  貸:應收賬款409500

  銷售退回時會計分錄:

  借:主營業務收入350000

  應交稅費——應交增值稅(銷項)59500

  貸:銀行存款409500

  銷售退回結轉成本分錄:

  借:庫存商品182000

  貸:主營業務成本182000

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