如何以零申報(bào)方式提交納稅申報(bào)表?
[簡介]:如何為零申報(bào)納稅?一般納稅人不需要任何信息,但是需要填寫資產(chǎn)負(fù)債表和損益表以及納稅申報(bào)表,但是在輸出減去輸入后,您本月的納稅額應(yīng)該為0。規(guī)模的納稅人,所有納稅申報(bào)單...
如何申報(bào)零申報(bào)的報(bào)稅表?一般納稅人不需要任何信息,但是需要填寫資產(chǎn)負(fù)債表和損益表以及納稅申報(bào)表,但是在輸出減去輸入后,您本月的納稅額應(yīng)該為0。規(guī)模的納稅人,在納稅申報(bào)表中填寫全零,然后在線或通過電話申報(bào)。
如果您從第一個(gè)月開始申報(bào),請?jiān)谏陥?bào)表中填寫當(dāng)月應(yīng)納稅額和應(yīng)交累計(jì)稅額為0;否則,請?jiān)谏陥?bào)表中填寫當(dāng)月應(yīng)納稅額為0,并將其中的數(shù)據(jù)累計(jì)列這是上個(gè)月的累計(jì)數(shù)。如果您尚未打開在線申報(bào)表或電話申報(bào)表,請帶公章或財(cái)務(wù)印章到國家稅務(wù)廳親自申報(bào),填寫申報(bào)表,并咨詢國家稅務(wù)官員。
首先登錄國家稅收網(wǎng)站,然后在“稅收服務(wù)辦公室”中單擊“申報(bào)稅收”,然后“輸入稅收區(qū)域”,并在公司的國家稅收副本上輸入納稅人識別號和密碼(密碼由您自己設(shè)置)是的,如果您剛剛接管,那么您的前任將把密碼和所有內(nèi)容交給您),然后您的公司進(jìn)入了國家稅收網(wǎng)絡(luò),現(xiàn)在您已經(jīng)進(jìn)入了國家稅收內(nèi)部網(wǎng),您單擊“申報(bào)和繳稅”-“輸入稅收區(qū)域”將顯示您要報(bào)告的稅種。如果是每月,將有“增值稅”,每季度將有“企業(yè)所得稅”(如果您的公司以當(dāng)?shù)囟愔Ц端枚悾瑒t不會出現(xiàn)),增值稅0申報(bào)很容易處理,只需在“增值稅”之后單擊“我要申報(bào)”,然后填寫表格即可。小,您無需填寫此表格,只需“保存”,然后單擊正式聲明。如果您是一般納稅人,您需要填寫已簽發(fā)的輸出發(fā)票和已收到的輸入發(fā)票的數(shù)量,但您的聲明為0,因此請確保輸入減少了輸出,只需將其設(shè)置為0,然后單擊“保存”,然后正式聲明它。
如何為企業(yè)零申報(bào)申報(bào)稅收和如何申報(bào)年稅?
1。如果您是小規(guī)模納稅人,則需要去稅務(wù)局提交0份納稅申報(bào)表(3份),然后提交資產(chǎn)負(fù)債表,損益表(2份),并向稅務(wù)廳繳納稅款。申報(bào)表就足夠了,然后給特別管理人員一份納稅申報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表和損益表,并在這些表上蓋章。通常,您不需要在線納稅。如果您是一般納稅人,則必須在線提交而不是稅務(wù)登記證。
2。如果您是一般納稅人,則不需要任何信息,但是您需要填寫資產(chǎn)負(fù)債表和損益表以及納稅申報(bào)表,但是在輸出減去輸入后,本月的納稅額應(yīng)為0.如果您是小規(guī)模納稅人,請?jiān)诩{稅申報(bào)表中填寫全零,然后在線或通過電話申報(bào)。
3。如果您在第一個(gè)月開始申報(bào),請?jiān)谏陥?bào)表上填寫當(dāng)月應(yīng)納稅額和應(yīng)交累計(jì)稅額為0。否則,請?jiān)谏陥?bào)表上填寫當(dāng)月應(yīng)納稅額為0,累計(jì)列的數(shù)據(jù)為上個(gè)月的累計(jì)數(shù)量。如果您尚未打開在線申報(bào)表或電話申報(bào)表,請將您的公章或財(cái)務(wù)印章帶到國家稅務(wù)廳親自申報(bào),填寫申報(bào)表,并咨詢國家稅務(wù)官員。
4,首先登錄國家稅務(wù)網(wǎng)站,然后在“稅收服務(wù)大廳”中單擊“申報(bào)稅收”,然后“進(jìn)入稅收區(qū)域”,并在貴公司的國家稅收副本上輸入納稅人識別號碼和密碼(密碼是您自己設(shè)置的。如果您剛剛接管,您的前任將把所有密碼交給您),然后您的公司將進(jìn)入國家稅務(wù)網(wǎng)絡(luò),
然后,現(xiàn)在您已進(jìn)入國家稅收內(nèi)部網(wǎng),單擊“申報(bào)稅收”-“輸入稅收范圍”,將顯示您要報(bào)告的稅收類型,如果是每月,則將顯示“增值稅”出現(xiàn),每個(gè)季度都會有“企業(yè)所得稅”(如果您的公司以地方稅繳納所得稅,則不會出現(xiàn)),增值稅申報(bào)很容易處理,請?jiān)凇霸鲋刀悺焙笾苯訂螕簟拔乙陥?bào)”并填寫如果您是小規(guī)模納稅人,則無需填寫此表格,只需“保存”并單擊正式聲明即可。如果您是一般納稅人,則要簽發(fā)多少輸出發(fā)票,收到多少?請?zhí)顚戄斎氚l(fā)票,但您的聲明為0,因此請確保輸出減去輸入為0,然后單擊“保存”,然后然后正式聲明。
如果是公司所得稅,則必須拿公司的損益表并填寫損益表上的數(shù)字(操作方法與上述相同,單擊“我要申報(bào)”,但這是在公司所得稅。)然后單擊“保存”,再單擊“正式聲明”,最后單擊“扣除”。如果虧損或虧損為0,則無需點(diǎn)擊“扣除”,因?yàn)槟静挥眉{稅。扣除額不會被扣除,通常為0。聲明“正式聲明”就足夠了。此外,如果您的公司所得稅得到批準(zhǔn)(例如,基于收入),則只需填寫表格中的業(yè)務(wù)收入,而無需在損益表中填寫期間費(fèi)用。然后,以下步驟是相同的??。
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